
По итогам проведенного аудита было установлено, что в процессах закупки, хранения, распределения и учета медикаментов и медицинских изделий имеются отдельные нарушения законодательства, недостатки в управлении финансами и отсутствие достаточного внутреннего контроля. В частности, выявлены неточности в планировании потребностей и недостаточная экономическая эффективность в закупках, а также расхождения между данными бухгалтерского учета и складскими запасами.
Дополнительно отмечены случаи неполного соблюдения процедур государственных закупок, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности, истечение сроков годности медикаментов, а также проблемы с учетом товарно-материальных ценностей. В филиале «Эл Аман» также обнаружены недостатки в управлении запасами и оплате труда сотрудников.
На основании аудита были предложены рекомендации по улучшению бюджетной дисциплины, усилению внутреннего контроля, оптимизации процессов закупки и учета, а также по устранению выявленных нарушений. Некоторые суммы должны быть возвращены в бюджет и восстановлены.
Внедрение рекомендаций, предоставленных Счетной палатой, поможет повысить эффективность работы государственного предприятия «Кыргызфармация», улучшить стабильность поставок медикаментов и рационально использовать бюджетные средства.